昭平县人民代表大会常务委员会办公室 2022年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开


昭平县人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

 

 

   

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2022年部门预算信息公开表

 

第三部分:2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、昭平县人民代表大会常务委员会办公室及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

(一)负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的服务工作。

(二)负责协调人大各专门委员会、工作委员会工作,联系“一府一委两院”、乡镇人大工作,积极完成有关会议和领导决定或交付的工作任务。

(三)负责机关机构编制、人事、政工、纪检、老干部、党、团、妇等方面工作。

(四)负责草拟常委会文件、做好文字综合工作,收集和整理信息,编辑县人代会文件汇编、县人大常委会公报、大事记等刊物和资料。

(五)办理人大代表和人民群众的来信、来访,受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。

(六)办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项。

(七)负责机关宣传报道、文书处理、机要保密、档案和图书资料管理工作。

(八)负责县人大常委会领导同志活动安排,负责机关行政后勤、财务管理、对外联络、来客接待、车辆管理、生活福利等工作。

(九)负责同县委、县人民政府、县政协、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院办公室的联系,通报情况。

(十)负责同上级和外地人大的联系,沟通情况,交流经验,促进工作。

(十一)办理县人大常委会、主任会议交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昭平县人民代表大会常务委员会办公室共有局属单位2

个,其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是昭平县人民代表大会常务委员会办公室。全额一类事业单位是昭平县人民代表大会常务委员会办公室综合服务中心。

昭平县人民代表大会常务委员会办公室是承担县人大及其常委会日常工作的一级预算行政单位,该办公室与县人民代表大会法制监察和司法委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会社会建设委员会、县人大常委会教科文卫与民族工作委员会、县人大常委会农业农村与环资城建工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会等三个专委、三个工作委员会均是昭平县人民代表大会常务委员会下设的具体工作机构。

昭平县人民代表大会常务委员会办公室综合服务中心是县人大常委会办公室的二层机构,其主要工作职责协助做好人大办各项工作。

    二、人员构成情况

昭平县人民代表大会常务委员会办公室人员编制总数为28人,其中行政编制24人,事业编制3人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人员24人,其中行政在职20人,事业在职3人(含聘用人员控制数1人),退休人员16人(均由县社保局统一发放养老金)。编外在职实有人数5人。具体情况如下:

(一)昭平县人民代表大会常务委员会办公室:行政编制19人,机关后勤服务事业编制2人,事业编制2人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员24人(其中行政编制在职人员19人,机关后勤服务事业编制在职人员3人,事业编制在职人员2人,聘用人员控制数在职人员1人);退休人员16人;编外在职实有人数5人(其中4050保洁人员4人,大学生公益岗位1人)。

(二)昭平县人民代表大会常务委员会办公室综合服务中心:核定事业编制3人,现实有在职人员2人。

 

第二部分:2022年部门算信息公开表(详见附件)

一、2022年部门预算信息公开表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

(二)部门项目支出绩效目标表

 

第三部分:2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年部门预算总收入673.34万元,同比减少252.56万元,下降27.28%,其中:

1.一般公共预算拨款673.34万元,同比减少252.56万元,下降27.28%。其中:经费拨款673.34万元,同比减少252.56万元,下降27.28%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无增减;收入下降的主要原因是:

1基本支出收入下降16.01万元,其中工资福利支出因因人员变动、人员工资变动等原因减少22.5万元;商品和服务支出因人员变动、总体经费压缩等原因减少5.1万元;对个人和家庭的补助支出因标准提高、增加退休费和医疗费补助预算等原因增加11.58万元。

2)项目支出收入减少236.54万元,主要原因为:一是2021年是换届年有换届经费68.94万元,本年无此预算减少68.94万元;二是上级提前下达2021年代表联络站建设补助经费6.6万元列入上年预算,本年无此预算减少6.6万元;三是2021年换届年要多开一次县级人大会预算增加31万元、多开一次乡镇人大会预算增加3万元;四是本年未作财政预算联网监督系统建设费预算减少100万元;五是本年少了上年的专项:办公楼水管维修专项经费10万元减少10万元;六是监督工作中的财政预算审查监督经费、人大执法检查经费今年预算均比上年压减1万元,共压减2万元;七是代表工作中的县人大代表活动费本年较上年压减10万元;乡镇人大代表活动经费本年较上年压减5万元,共压减15万元;综合上述压减后本年比上年减少236.54万元。

2.政府性基金拨款0元,同比无增减。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减。

(二)支出预算说明。

2022年部门预算总支出673.34万元,同比减少252.56万元,下降27.28%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)598.97万元,占支出总预算88.96%,同比减少244.02元,下降28.94%。支出减少的主要原因是:

①基本支出收入下降16.01万元,其中工资福利支出因人员变动、人员工资变动等原因减少22.5万元;商品和服务支出因人员变动、总体经费压缩等原因减少5.1万元;对个人和家庭的补助支出因标准提高、增加退休费和医疗费补助预算等原因增加11.58万元。

②项目支出收入减少236.54万元,主要原因为:一是2021年是换届年有换届经费68.94万元,本年无此预算减少68.94万元;二是上级提前下达2021年代表联络站建设补助经费6.6万元列入上年预算,本年无此预算减少6.6万元;三是2021年换届年要多开一次县级人大会预算增加31万元、多开一次乡镇人大会预算增加3万元;四是本年未作财政预算联网监督系统建设费预算减少100万元;五是本年少了上年的专项:办公楼水管维修专项经费10万元减少10万元;六是监督工作中的财政预算审查监督经费、人大执法检查经费今年预算均比上年压减1万元,共压减2万元;七是代表工作中的县人大代表活动费本年较上年压减10万元;乡镇人大代表活动经费本年较上年压减5万元,共压减15万元;综合上述压减后本年比上年减少236.54万元。

2)社会保障和就业支出29.11万元,占支出总预算4.32%,同比减少6.8元,下降18.94%支出下降的主要原因:人员变动较大,新任职人员未及时办理调入手续导致预算数下降较大。

3)卫生健康支出23.42万元,占支出总预算3.48%,同比下降0.73元,下降3.02%。支出下降的主要原因:人员变动较大,新任职人员未及时办理调入手续导致预算数下降较大。

4)住房保障支出21.83万元,占支出总预算的3.24%,同比下降1.01万元,下降4.42%。下降原因:人员变动较大,新任职人员未及时办理调入手续导致预算数下降较大。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出387.34万元,占支出总预算的57.53%,同比下降16.01万元,下降3.68%,下降的主要原因:一是工资福利支出因人员变动、人员工资变动等原因减少22.5万元;二是商品和服务支出因人员变动、总体经费压缩等原因减少5.1万元;三是对个人和家庭的补助支出因标准提高、增加退休费和医疗费补助预算等原因增加11.58万元。

项目支出286万元,占支出总预算的42.47%,同比减少236.54元,下降45.26%。下降的主要原因是:一是2021年是换届年有换届经费68.94万元,本年无此预算减少68.94万元;二是上级提前下达2021年代表联络站建设补助经费6.6万元列入上年预算,本年无此预算减少6.6万元;三是2021年换届年要多开一次县级人大会预算增加31万元、多开一次乡镇人大会预算增加3万元;四是本年未作财政预算联网监督系统建设费预算减少100万元;五是本年少了上年的专项:办公楼水管维修专项经费10万元减少10万元;六是监督工作中的财政预算审查监督经费、人大执法检查经费今年预算均比上年压减1万元,共压减2万元;七是代表工作中的县人大代表活动费本年较上年压减10万元;乡镇人大代表活动经费本年较上年压减5万元,共压减15万元;综合上述压减后本年比上年减少236.54万元。

 

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出673.34万元,同比减少252.56万元,下降27.28%,其中:基本支出基387.34万元,同比减少16.01万元,下降3.68%。项目支出286万元,同比减少236.54元,下降45.26%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行309.33万元,同比减少11.12万元,下降3.47 %。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出200.1万元,同比增加3.58万元,增长1.82%,增长原因是工资、绩效标准有提高导致;用于本单位日常运转发生的基本支出109.24万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费,同比减少8.73万元,下降7.4%,因总体经费压缩导致支出减少;用于根据国家规定的津补贴标准等安排的退休人员生活补助经费等支出17.54万元,同比增加11.58万元,增长194.29%,因纳入预算范围、生活补助标准提高等原因而增加。 

2.人大会议43万元,同比减少11万元,下降20.37%,下降原因是上年为换届年预算数是两次县人大会议、两次乡镇人大会议的费用,而本年只预算一次会议费用,因此导致费用下降。本项目经费主要用于召开县级人大会议、乡镇人大会议开支的会议人员的食宿费、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品、租车等方面支出。

3.人大监督2万元,同比减少102万元,下降98.08%,下降的原因:一是客观条件原因本年未作财政预算联网监督系统建设费100万元;二是财政预算审查监督经费、人大执法检查经费今年预算均比上年压减1万元,共压减2万元。其中:人大执法检查经费1万元,用于人大开展宪法法律等普法宣传及执法检查、法治建设等方面支出;财政预算审查监督经费1万元,用于人大进行财政预决算审查及其调整等方面支出。

4.代表工作241万元,同比增加68.06万元,增长39.35%。因今年功能分类较上年有所不同导致增长,具体增长原因:一是本年预算的人大代表联络站经费128万元、人大代表履职中心经费24万元列入代表工作预算,而上年列作了一般行政管理事务类,因此导致本年预算较上年增加152万元。其中人大代表联络站活动经费128万元,主要是按要求全县编成64个代表联络站,每个联络站每年预算经费2万元,该经费用于各联络站完善联络站建设、按要求组织开展人大代表各项活动所需的各项经费支出等。人大代表履职活动中心经费24万元,每个乡镇每年预算2万元,用于完善履职中心建设、组织代表按照要求开展各项活动所需各项费用;二是上年为换届年增加了换届经费68.94万元,主要用于换届各项工作费用支出,本年无该经费预算,因此减少68.94万元;三是县人大代表活动费由上年的47万元压减到今年的37万元,压减了10万元,该经费主要用于支付县级人大代表开展各项代表活动所需的办公、培训、差旅、印刷等各项费用,全县共243个县级人大代表,人均预算约1522元;四是乡镇人大代表活动经费由上年的43万元压减到今年的38万元,压减了5万元。该经费下分为两大项,一项是各乡镇人大工作经费12万元,每年乡镇每年预算1万元,主要用于乡镇人大开展人大各项工作经费所需支出。另一项是按人均305元左右的标准预算的共852个乡镇人大代表开展各项代表活动所需的办公、培训、差旅、印刷等各项费用;综合以上增减后总量增加68.06万元。

5.行政运行-工会经费预算3.64万元,同比增加3.64万元,增长100%,增长原因是上年未作此分类预算,因此增长较大。该经费是按在职人员工资总额的2%计提的工会经费,上缴上级后回拨部分可用于机关工会用于开展各项工会活动所需支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.11万元,用于缴纳单位部分干部职工养老保险缴费支出,同比减少6.8元,下降18.94%支出下降的主要原因:人员变动较大,新任职人员未及时办理调入手续导致预算数下降较大。

7.行政单位医疗11.83万元,用于缴纳单位部分干部职工基本医疗缴费支出,同比减少0.77万元,下降6.11%,下降原因:人员变动较大,新任职人员未及时办理调入手续导致预算数下降较大。

8.公务员医疗补助11.44万元,用于补助公务员医疗方面支出,同比增加0.04万元,增长0.35%,增长原因:因公务员人员的工资标准提高而提高。

10.其他行政事业单位医疗支出0.16万元,用于缴纳单位部分干部职工大病统筹医疗款,同比无增减。

11.住房公积金支出21.8322.84万元,用于支付根据工资12%计提的个人住房公积金数额拨付给个人的住房保障支出,同比下降1.01万元,下降4.42%。下降原因主要是人员变动导致。

(二)一般公共预算支出基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出387.34万元。其中:

人员经费274.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。其中:

1.工资福利支出预算256.92万元,占基本支出总预算66.33%,同比下降22.5万元,下降8.05%。主要原因是:人员变动较大,新任职人员未及时办理调入手续导致预算数下降较大。

2.对个人和家庭的补助支出预算17.54 5.96元,占基本支出总预算4.53%,同比增加11.58万元,增长194.3%,因生活补助标准提高、增加退休费和医疗费补助预算等原因而增长较大 

公用经费112.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。其中:

商品和服务支出预算112.87元,占基本支出总预算29.14%,同比下降5.1万元,下降4.32%,因在职人员变动导致支出下降。

项目支出

1.县人大会议费预算安23万元,主要用于召开县级人大会议开支的会议人员的食宿费、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品、租车等方面支出。

2.乡镇人大会议经费预算安排20万元,主要用于拨付各乡镇召开乡镇人大会议开支的会议人员的食宿费、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品、租车等方面支出。

3.财政预算审查监督经费预算安排1万元,用于人大进行财政预决算审查及其调整等方面支出。

4.人大执法检查经费预算安排1万元,用于人大开展宪法法律等普法宣传及执法检查、法治建设等方面支出。

5.人大代表联络站活动经费预算安排128万元,按要求全县编成64个代表联络站,每个联络站每年预算经费2万元,该经费用于各联络站完善联络站建设、按要求组织开展人大代表各项活动所需的各项经费支出等。

6.人大代表履职活动中心经费预算安排24万元,12个乡镇每个乡镇每年预算2万元,用于完善履职活动中心建设、组织代表开展各项活动所需各项费用。

7.县人大代表活动费预算安排37万元,主要用于支付县级人大代表开展各项代表活动所需的办公、培训、差旅、印刷等各项费用。全县共243个县级人大代表,人均预算约1522元。

8.乡镇人大代表活动经费预算安排38万元,本经费预算包括两大项,一是各乡镇人大工作经费12万元,每个乡镇每年预算1万元,主要用于乡镇人大开展人大各项工作经费所需支出;二是按人均305元左右的标准预算的共852个乡镇人大代表开展各项代表活动所需的办公、培训、差旅、印刷等各项费用。

9.各级人大代表学习培训费预算安排14万元,主要用于组织各级人大代表外出或在县内举行培训班所需的培训费、资料费、食宿费等各项费用。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无增减。    

(二)公务接待费2022年预算2.1万元,同比减少0.34元,下降13.93%。下降原因是按要求压缩经费预算并参考上年实际支出而作预算。

(三)公务用车购置费2022年预算0万元,同比无增减。

(四)公务用车运行维护费2022年预算9.2万元,同比减少0.57万元,下降5.83%。此项经费主要用于单位开展执法检查、各项工作调研、下乡指导、检查工作及外出开会、培训等发生的公务车辆保险、维修、加油、过路费等支出。下降原因是按要求压缩经费预算并参照上年实际支出作预算。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2022年,本单位的机关运行经费一般公共预算112.87元,占基本支出总预算29.14%,同比下降5.1万元,下降4.32%,因在职人员变动导致支出下降。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2022年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,本单位办公用房建筑面积共2677.49平方米;共有机动车3辆,价值61.68万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2022年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2022年预算绩效情况说明

2022年,本单位实行绩效目标管理的项目9个,涉及公共财政预算拨款286万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目9个,涉及公共财政预算拨286万元。具体如下:

1. 人大代表联络站活动经费128万元,主要用于拨付:全县共设人大代表联络站64个,每个联络站每年预算活动经费2万元,由各联络站根据上级人大的要求组织本站代表开展1-2次主题活动,代表通过联络站平台依法行使代表权利,履行代表义务,为指导、帮助地方群众发展经济、保护地方生态环境等提供政策支持和技能支持,并在活动过程中不断完善联络站的硬件、软件设施和制度建设等,年末通过查看群众来访和代表开展活动等记录查看代表履职情况和群众满意度。

2. 人大代表履职活动中心经费24万元,主要用于拨付:全县12个乡镇共设12个人大代表履职活动中心,每个履职中心每年预算经费2万元,由各履职活动中心根据要求组织代表开展开展各项活动,代表通过履职活动中心依法行使代表权利,履行代表义务,为指导、帮助地方群众发展经济、保护地方生态环境等提供政策支持和技能支持,并在活动过程中不断完善履职中心的硬件、软件设施和制度建设等,年末通过查看群众来访和代表开展活动等记录查看代表履职情况和群众满意度。

3.乡镇人大会议经费预算安排20万元,主要用于拨付各乡镇召开乡镇人大会议开支的会议人员的食宿费、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品、租车等方面支出。通过召开乡镇人大会议,有效审议政府工作报告及人事任免等事项,为实现党委意图提供持续保证,确保代表持续行使权利履行义务,参政议政,确保机构人员配备到位,有效发挥地方政府职能,助推地方经济发展,各乡镇对经费拨付满意度达80%以上。

4. 县人大会议费23万元,主要用于开支会议人员的食宿、农民代表误工、交通补贴、资料印刷、会议标语横幅,台卡等会议用品等各项费用支出,充分发挥资金作用,确保人大会议各项工作任务的圆满完成,全面选举市级人大代表及县级常委会组成人员、人大机关各机构人员,县政府领导人员,确保人员到位,持续履职,保证机构运行。确保群众、代表满意率在85%以上。

5. 财政预算审查监督经费1万元,主要用于人大进行财政预决算审查及其调整预决算工作等方面支出,还包括本级财经委到上级人大参加财政预算会议等工作方面的开支,通过持续开展财政预决算审查和调整审查,为把好财政审查大关发挥应有作用,年末,各乡镇及县直单位对财政审查工作开展的满意度达80%以上。

6.人大执法检查经费1万元,主要用于人大开展宪法法律等普法宣传及执法调研、学习检查和法治建设等方面支出。通过执法调研、检查,全面了解相关法律在本县辖区的实施情况和存在问题,提出改进工作建议等,有利于推动法律的实施和宣传。相关单位对相关工作满意度在80%以上。

7.县人大代表活动费37万元,主要用于支付县级人大代表开展各项代表活动所需的办公、培训、差旅、印刷等各项费用。全县共243个县级人大代表,人均预算约1523元。通过组织代表开展活动,有效保证代表行使权利,履行义务,为解决当地经济社会发展问题建言献策,代表对活动的开展满意度达80%以上。

8.乡镇人大代表活动经费38万元,本经费预算包括两大项:一是各乡镇人大工作经费12万元,每个乡镇每年预算1万元,主要用于乡镇人大开展人大各项工作经费所需支出;二是按人均305元左右的标准预算的共852个乡镇人大代表开展各项代表活动所需的办公、培训、差旅、印刷等各项费用。通过及时拨付乡镇人大工作经费,有效保证乡镇人大开展工作所需,有效助力乡镇党委政府各项工作有力推进。通过及时拨付乡镇代表活动经费,发挥资金效能,按时组织代表开展工作和活动,发挥代表职能,履行代表义务,为地方经济社会发展稳定发挥应有的作用。代表对活动开展的满意度达80%以上。

9.各级人大代表学习培训费14万元,主要用于组织各级人大代表外出或在县内举行培训班所需的培训费、资料费、食宿费等各项费用。根据有限经费,合理安排代表通过各种方式进行培训,不断提高代表素质和能力,更好地发挥代表作用,培训人员对培训的满意度在85%以上。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1. 一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

4. 国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

5. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任

务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2022年部门预算信息公开表

2.2022年部门预算绩效目标公开表

 

昭平县人大常委会办公室(盖章)

2022年3月21日


附件2.2022年部门预算绩效目标公开表 .xls
附件1.2022年部门预算信息公开表.xls